本手册确定的存在廉政风险的权力事项,在公司《内部控制手册》中已经明确控制流程的,仍按照《内部控制手册》的规定执行;对《内部控制手册》没有涉及的权力事项,其控制流程和廉政风险防控措施均按本手册的规定执行。本手册由总则、廉政风险防控体系基本框架、廉政风险防控工作机制、职权目录明细表、具体业务流程廉政风险防控措施和附则等六部分组成。本手册围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五项要素,明确廉政风险防控目标与原则,制定廉政风险防控机制建设、运行、评价、考核的标准和规范,建立以全面风险管理和内控建设为基础的廉政风险防控机制。