内部审计

《内部审计》

作者:陈金翠编著

出版社: 人民邮电出版社

CIP号:2016327091

书号:978-7-115-44184-3

出版地:北京

出版时间:2017.2

定价:¥42


简介

全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。

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